Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25126 zálohovacia služba + cloudové úložisko 4/2025 141,94 s DPH 07.05.2025 IT služby plus, s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
Faktúra 25060 PC servis 4/2025 370,00 s DPH 30.04.2025 IT služby s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 30.04.2025 12.05.2025
Faktúra 4251235071 voda 4/2025 106,81 s DPH 07.05.2025 BVS, a.s. Základná škola riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
Faktúra 25127 oprava notebooku Acer 95,94 s DPH 07.05.2025 IT služby plus, s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
Faktúra 250044 kontrola a oprava hasiacich prístrojov 356,80 s DPH 07.05.2025 Pyroteam Group+, s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
Faktúra 7201300823 elektrina 4/2025 462,41 s DPH 07.05.2025 ZSE Energia a.s. Základná škola riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
Faktúra 20250160 výkon zodpovednej osoby 5/2025 48,00 s DPH 13.05.2025 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 13.05.2025 23.05.2025
Faktúra 250050186 toaletný papier 188,80 s DPH 13.05.2025 DAMITO s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 13.05.2025 23.05.2025
Faktúra 2025216 zabezpečenie odborných poradenských konzultácií 5/2025 30,00 s DPH 20.05.2025 Kyberšikana, s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 20.05.2025 23.05.2025
Faktúra 1250608 výkon zdravotného dohľadu 516,60 s DPH 26.05.2025 MG PZS, s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 26.05.2025 09.06.2025
Faktúra 2504101 kontrola detektorov plynu a snímača 93,48 s DPH 30.04.2025 Detmar spol. s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 30.04.2025 12.05.2025
Faktúra 2673884 prenájom rohoží 4/2025 48,46 s DPH 30.04.2025 Lindstrom, s.r.o. Základná škola riaditeľka školy 30.04.2025 12.05.2025
Faktúra 8602571262 plyn 5/2025 2 319,00 s DPH 07.05.2025 SPP Základná škola riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
Faktúra 392025 jarná deratizácia 54,12 s DPH 30.04.2025 Peter Andrla Základná škola riaditeľka školy 30.04.2025 12.05.2025
Faktúra 25046 revízia spotrebičov 160,00 s DPH 30.04.2025 Mgr. Pavel Chmela Základná škola riaditeľka školy 30.04.2025 12.05.2025
Faktúra 8368812223 mobilná sieť 4/2025 70,30 s DPH 07.05.2025 Slovak Telekom, a.s. Základná škola riaditeľka školy 07.05.2025 12.05.2025
Faktúra 210351301 čistiace prostriedky jedáleň 328,39 s DPH 30.03.2021 Daffer spol. s.r.o. Školská jedáleň Schneiderová Martina vedúca ŠJ 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra 150000373 školské ovocie 10,44 s DPH 30.04.2021 Boni Fructi Školská jedáleň Schneiderová Martina vedúca ŠJ 03.05.2021 21.05.2021
Faktúra 33210429 pracovné odevy - jedáleň 225,40 s DPH 20.09.2021 Zeda s.r.o. Školská jedáleň Schneiderová Martina vedúca ŠJ 20.09.2021 30.09.2021
Faktúra 20200021 práce v školskej jedálni 53,76 s DPH 07.02.2020 Václav Sobolič Školská jedáleň Schneiderová Martina vedúca ŠJ 07.02.2020 17.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/3508