|
Faktúra |
20160053
|
publikácia Materiálno-spotrebné normy
|
33,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Tlačiareň IRIS,s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.05.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
2016022
|
spracovanie účtovníctva
|
510,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Bc. Anna Slobodová |
ZŠ |
|
|
05.05.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
1160000125
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.05.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
1601021
|
lopta kinball
|
176,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Aurel Bitter Mgr. |
ZŠ |
|
|
05.05.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
1160000124
|
plyn
|
990,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.05.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
15441964
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Redakcia Škola-MEL |
ZŠ |
|
|
05.05.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
1619824
|
prenájom rohoží
|
26,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
05.05.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
201604721
|
knihy
|
110,99 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
ABC shop s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
41600065
|
knihy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ |
|
|
29.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
072016
|
stolárske práce
|
320,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Stolárstvo Matejov |
ZŠ |
|
|
29.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
302016
|
práce strojom CAT valec
|
217,44 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Kovostav 98 SK,spol s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
160019
|
realizácia vŕtanej studne
|
975,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Hydrodrilling s.r.o. |
ZŠ |
|
|
28.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
2016/031
|
deratizácia a dezinsekcia
|
75,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
František Kliment |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
0082016
|
rastliny, kríčky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Konsad s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
8
|
pranie prádla
|
6,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Jeseň života |
školská jedáleň |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
0682016
|
dodávka a montáž plast.okien
|
397,38 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Slovaktual |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
160035
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
198,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Pyroteam Group+, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
2334235027
|
paušál
|
33,94 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
2160320362
|
elektrina
|
349,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
BCF s.r.o. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |
|
Faktúra |
16124061
|
voda
|
61,76 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ |
|
|
26.04.2016 |
20.05.2016 |