|
Faktúra |
18020
|
tlaková nádoba + montáž
|
534,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
|
|
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
Faktúra |
18025
|
revízia bleskozvodu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Mgr. Pavel Chmela |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
15.10.2018 |
|
Faktúra |
18029
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.09.2018 |
01.10.2018 |
|
Faktúra |
18045
|
servisné PC práce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.03.2018 |
26.03.2018 |
|
Faktúra |
18080
|
servisné PC práce 3/2018
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
06.04.2018 |
26.04.2018 |
|
Faktúra |
18106
|
servisné PC práce
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.05.2018 |
23.05.2018 |
|
Faktúra |
18130
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
04.06.2018 |
29.06.2018 |
|
Faktúra |
18152
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
02.07.2018 |
04.07.2018 |
|
Faktúra |
18180
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
|
|
01.08.2018 |
09.08.2018 |
|
Faktúra |
18225
|
servis kanalizačných systémov
|
199,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Peter Mrázek Bioenzym |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
03.06.2025 |
09.06.2025 |
|
Faktúra |
18234
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
01.11.2018 |
|
Faktúra |
18254
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
03.12.2018 |
|
Faktúra |
18283
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Faktúra |
18309
|
pravidelný PC servis
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
18624
|
servis kanalizačných systémov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Peter Mrázek Bioenzym |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
31.05.2024 |
03.06.2024 |
|
Faktúra |
19001
|
oprava havarijného stavu tečúcich uzatváracích armatúr
|
289,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
19006
|
výmena ponorného čerpadla
|
410,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
11.03.2019 |
|
Faktúra |
19020
|
pc servis 1/2019
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
IT služby s.r.o. |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
04.02.2019 |
13.02.2019 |
|
Faktúra |
19023
|
tonery
|
267,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
IT služby plus |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
06.09.2019 |
16.09.2019 |
|
Faktúra |
19040
|
vodárenské práce-havarijný stav
|
440,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Pavol Hrebeň |
ZŠ |
PaedDr. Ivica Pupiková |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
08.11.2019 |